|
Objednávka |
|
obj. č. 002 -nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-184/2018
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
59,88 |
s DPH |
o-139/2018
|
|
11.12.2018 |
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Objednávka |
o-146/2018
|
údržbársky materiál
|
111,89 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Daniela Semančíková - Farby Laky |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
13.01.2019 |
|
Objednávka |
o-147/2018
|
seminár-novela zákona o odmeňovaní
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
13.01.2019 |
|
Objednávka |
o-148/2018
|
kancelárske potreby
|
69,55 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Pastel - Ing. Peter Sklenčár |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
13.01.2019 |
|
Objednávka |
o-149/2018
|
tonery do tlačiarní
|
361,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
13.01.2019 |
|
Objednávka |
o-150/2018
|
UP ANJ - knihy
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
R and D Publishing s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
13.01.2019 |
|
Objednávka |
o-151/2018
|
UP odborný softvér pre deti so ŠVVP
|
222,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Special consulting Services s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
13.01.2019 |
|
Objednávka |
o-152/2018
|
mobilné služby 01/2019
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
13.01.2019 |
|
Objednávka |
o-153/2018
|
mobilné služby 01/2019
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
13.01.2019 |
|
Objednávka |
o-154/2018
|
stravné poukážky 01/2019
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
13.01.2019 |
|
Objednávka |
o-155/2018
|
telefonne služby 01/2019
|
18,47 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-183/2018
|
preprava žiakov Košice 18.6.2018
|
240,00 |
s DPH |
o-65/2018
|
|
23.11.2018 |
Lipák Marián |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-185/2018
|
telefony 11/2018
|
18,47 |
s DPH |
o-122/2018
|
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Objednávka |
o-144/2018
|
ovocie pre školy
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
Emília Semančíková |
ekonóm školy |
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-186/2018
|
dopravné žiakov 11/2018
|
649,74 |
s DPH |
|
z-06/2018 z 3.9.18
|
12.12.2018 |
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-187/2018
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
40,39 |
s DPH |
o-140/2018
|
|
13.12.2018 |
Fifty-Fifty s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-188/2018
|
kancelárske potreby
|
69,55 |
s DPH |
o-148/2018
|
|
17.12.2018 |
Pastel - Ing. Peter Sklenčár |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-189/2018
|
údržb. Materiál
|
10,84 |
s DPH |
o-145/2018
|
|
17.12.2018 |
Stus Sabinov spol.s r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |
|
Faktúra |
f-190/2018
|
údržb. Materiál
|
111,89 |
s DPH |
o-146/2018
|
|
17.12.2018 |
Daniela Semančíková - Farby Laky |
ZŠ Ľutina |
|
|
|
13.01.2019 |