|
Faktúra |
f-165/2019
|
predplatné časopis PaM 2020
|
76,00 |
s DPH |
o-111/2019
|
|
07.10.2019 |
|
Poradca, s. r. o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-177/2019
|
mobilné služby 10/2019
|
15,00 |
s DPH |
o-108/2019
|
|
25.10.2019 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-164/2019
|
kancelársky potreby
|
107,00 |
s DPH |
o-116/2019
|
|
07.10.2019 |
|
National Pen |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-166/2019
|
seminár Mzdová účtovníčka
|
30,00 |
s DPH |
o-122/2019
|
|
10.10.2019 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-167/2019
|
telefonne poplatky 09/2019
|
18,47 |
s DPH |
o-94/2019
|
|
10.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-168/2019
|
preprava žiakov Dukla Svidník
|
308,00 |
s DPH |
o-113/2019
|
|
10.10.2019 |
|
JaS Trans, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-169/2019
|
seminár Finančné výkazníctvo
|
20,00 |
s DPH |
o-13/2019
|
|
11.10.2019 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-170/2019
|
preprava žiakov 09/2019
|
748,28 |
s DPH |
|
z-03/2019 2.9.2019
|
14.10.2019 |
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-172/2019
|
údržba kotolne
|
300,00 |
s DPH |
o-126/2019
|
|
14.10.2019 |
|
AGE of Wood, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-174/2019
|
UP výpočtová technika a cudzie jazyky
|
2 846,71 |
s DPH |
o-125/2019
|
|
21.10.2019 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-175/2019
|
webhosting zslutina.sk 11/2019 - 10/2020
|
28,66 |
s DPH |
o-124/2019
|
|
22.10.2019 |
|
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-176/2019
|
softwérové vybavenie
|
445,02 |
s DPH |
o-128/2019
|
|
22.10.2019 |
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-173/2019
|
školské potreby pre deti v HN
|
747,00 |
s DPH |
o-127/2019
|
|
21.10.2019 |
|
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-178/2019
|
mobilné služby 10/2019
|
10,04 |
s DPH |
o-107/2019
|
|
25.10.2019 |
|
Orange Slovensko |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-184/2019
|
vodné 20.8.-31.10.2019
|
68,95 |
s DPH |
|
50-000014257PO2008
|
05.11.2019 |
|
VVS, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-179/2019
|
seminár účtovná závierka v RO
|
20,00 |
s DPH |
o-134/2019
|
|
04.11.2019 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-186/2019
|
elektrická energia 06-08/2019
|
436,00 |
s DPH |
|
51006213265/2011
|
08.11.2019 |
|
VSE, a. s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-185/2019
|
kontrola BOZP a PO
|
83,57 |
s DPH |
o-136/2019
|
|
06.11.2019 |
|
Kuzmiakova Ladislava |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-187/2019
|
telefonne poplatky 10/2019
|
18,47 |
s DPH |
o-120/2019
|
|
08.11.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
f-183/2019
|
stravné poukážky 11/2019
|
1 721,14 |
s DPH |
o-133/2019
|
z-03/2015
|
05.11.2019 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľutina |
|
|
08.11.2019 |
19.11.2019 |