Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 82 aSc Agenda Komplet 2027 531,00 s DPH 55 09.06.2026 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 81 preprava žiakov 05/2026 1 088.50 s DPH z-03/2025 27.6.2025 08.06.2026 SAD Prešov SK, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 80 elektrická energia 05/2026 232,29 s DPH z-02/2019 11.3.2019 z-02/2019 05.06.2026 VSE, a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 79 stravné lístky 06/2026 475,76 s DPH 54 03.06.2026 Up Déjeuner s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 78 odber plynu 06/2026 919,00 s DPH 9104082832 9.9.2019 9104082832 02.06.2026 SPP a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 77 výkon ZO GDPR 06/2026 32,00 s DPH Z-04/2023 28.11.2023 14/2023 z-04/2023 02.06.2026 MyID s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 76 servis kosačky 120,60 s DPH 53 02.06.2026 Garden Technik s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 75 kancelárske potreby 185,55 s DPH 52 01.06.2026 EPoS,s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 74 čistiaci a hygienický materiál 157,80 s DPH 51 01.06.2026 Peritech, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 72 spotreba vody 18.11.2025 - 19.5.2026 364,87 s DPH z-50-000014257PO2008 26.05.2026 VVS, a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 70 mobilné služby 05/2025 20,00 s DPH 34 25.05.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 69 minipaušál Alarm 05/2026 8,04 s DPH 36 25.05.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 73 oprava priestorov pred ZŠ stavebné práce 5 544.57 s DPH 43 25.05.2026 DLC s.r.o., Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 71 mobilné služby 05/2025 20,50 s DPH 35 25.05.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Objednávka 53 servis kosačky 120,60 s DPH 25.05.2026 Garden Technik s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 25.05.2026
    Faktúra 68 čistiaci a hygienický materiál 77,55 s DPH 46 22.05.2026 Fifty-Fifty s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 67 internetové služby Wifi 5G na obdobie 5-6/2026 31,00 s DPH 47 22.05.2026 Slavconet SB s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Faktúra 66 deratizácia a dezinsekcia objektu školy 1 440.46 s DPH 42 22.05.2026 ADEBRA, spol. s r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.06.2026
    Objednávka 48 mobilné služby 06/2026 20,00 s DPH 20.05.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 25.05.2026
    Objednávka 49 mobilné služby 06/2026 20,50 s DPH 20.05.2026 ORANGE SLOVENSKO Základná škola , 4, 08257 Ľutina 25.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5151